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9月18日至20日,财务管理部邀请部分子公司财务负责人对公司本部财务工作开展内部检查。
在进行检查前,财务管理部首先确定了此次检查的目标和范围、明确分工及准备检查的财务资料。按照检查计划,检查人员认真对公司的账务处理和财务流程进行逐项复核和查阅,确保数据的准确性和合规性。针对检查过程中发现的问题及时进行沟通、整理和分析,并形成检查报告。
此次内部检查是公司财务管理部在对子公司进行财务垂直检查基础上开展的创新工作,旨在通过内部上下互查,让财务人员了解公司整体业务流程及财务状况,及时发现并纠正可能存在的会计核算瑕疵和潜在的会计差错,保障公司资产的安全和完整,更为后续提高公司财务管理水平提供有力支持。(财务管理中心/崔飞 供稿)